DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/05/2025 - 16:53:36 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
16/04/2025 02010015
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

R$ 108.921,01 LIQUIDADO
15/04/2025 15040001
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 11 (ONZE) TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIA LENI FREITAS, ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO, FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS, JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA, JOSE FRANCINALDO FILHO, JOSÉ JOCÉLIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA, LUCIANO MARTINS SANTOS, MARIA DO SOCORRO VIRGINIO, MARIA EVANIR DIORGENES E SARA JANE ROCHA, E QUE IRÃO PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM BRASÍLIA - DF.

R$ 8.767,00 EMPENHADO
15/04/2025 14040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.04.01/2025, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.04.01/2025.

R$ 43.643,38 PAGO
15/04/2025 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

R$ 10,00 PAGO
15/04/2025 15040001
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 11 (ONZE) TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIA LENI FREITAS, ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO, FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS, JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA, JOSE FRANCINALDO FILHO, JOSÉ JOCÉLIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA, LUCIANO MARTINS SANTOS, MARIA DO SOCORRO VIRGINIO, MARIA EVANIR DIORGENES E SARA JANE ROCHA, E QUE IRÃO PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM BRASÍLIA - DF.

R$ 8.767,00 PAGO
15/04/2025 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

R$ 10,00 LIQUIDADO
15/04/2025 14040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.04.01/2025, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.04.01/2025.

R$ 43.643,38 LIQUIDADO
15/04/2025 15040001
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 11 (ONZE) TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIA LENI FREITAS, ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO, FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS, JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA, JOSE FRANCINALDO FILHO, JOSÉ JOCÉLIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA, LUCIANO MARTINS SANTOS, MARIA DO SOCORRO VIRGINIO, MARIA EVANIR DIORGENES E SARA JANE ROCHA, E QUE IRÃO PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM BRASÍLIA - DF.

R$ 8.767,00 LIQUIDADO
14/04/2025 14040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.04.01/2025, CONFORME O CONTRATO DE Nº 14.04.01/2025.

R$ 60.000,00 EMPENHADO
10/04/2025 02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 17.589,32 PAGO
10/04/2025 02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

R$ 550,88 PAGO
10/04/2025 08040001
DETRAN-CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2025 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/SPIN 1.8L AT, DE PLACAS SBA8C74, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE.

R$ 211,04 PAGO
08/04/2025 08040001
DETRAN-CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2025 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/SPIN 1.8L AT, DE PLACAS SBA8C74, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE.

R$ 211,04 LIQUIDADO
08/04/2025 08040001
DETRAN-CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 2025 E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV/CRLV, DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/SPIN 1.8L AT, DE PLACAS SBA8C74, PERTENCENTE A FROTA OFÍCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE.

R$ 211,04 EMPENHADO
08/04/2025 08040002
MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALCANTE - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, PROCESSO RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.03.01/2025, CONFORME O CONTRATO DE Nº 08.04.01/2025.

R$ 11.289,70 EMPENHADO
03/04/2025 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

R$ 17,82 LIQUIDADO
03/04/2025 06030003
FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 06030001
ANTONIA LENI FREITAS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 06030004
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0004, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 720,00 PAGO
03/04/2025 06030005
JOSE FRANCINALDO FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0005, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 06030006
JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0006, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 06030007
MARIA DO SOCORRO VIRGINIO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0007, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
03/04/2025 06030006
JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0006, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
03/04/2025 06030005
JOSE FRANCINALDO FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0005, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
03/04/2025 06030003
FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0003, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
03/04/2025 06030002
ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0002, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 02010019
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

R$ 17,82 PAGO
03/04/2025 06030007
MARIA DO SOCORRO VIRGINIO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0007, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 PAGO
03/04/2025 06030001
ANTONIA LENI FREITAS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0001, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 06/2025 NO DIA 24/03/2025 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 900,00 LIQUIDADO
03/04/2025 06030004
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 06.03.0004, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 03/2025 NO DIA 06/03/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 04/2025 NO DIA 10/03/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 05/2025 NO DIA 17/03/20205 E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 07/2025 NO DIA 31/03/2025.

R$ 720,00 LIQUIDADO

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